| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 46.130,55 | 82.620,28 | 61.118,37 | 67.632,46 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 6.879,36 | 23.264,72 | 18.641,28 | 11.502,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 294,50 | 1.570,00 | 810,00 | 1.054,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 29.999,23 | 41.737,97 | 30.525,23 | 41.211,97 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 2.174,09 | 6.373,00 | 4.226,49 | 4.320,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 6.783,37 | 9.581,59 | 6.822,37 | 9.542,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.008 | Le Card | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 6.235,50 | 4.739,50 | 4.298,50 | 6.676,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.28046526000121 | RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI | 416,00 | 689,00 | 0,00 | 1.105,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 4.043,00 | 936,00 | 4.043,00 | 936,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.7747151000157 | EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA | 1.521,00 | 2.899,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.87189106000163 | FENAC | 170,00 | 130,00 | 170,00 | 130,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.89182364000143 | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS COOPATRIGO | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -2.130.969,04 | 0,00 | 0,00 | -2.130.969,04 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.001 | Atividade Educação Infantil | -275.211,94 | 0,00 | 0,00 | -275.211,94 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h